作者:PP电子(中国区)官方网站
2024年度一般公共预算财务拨款收入1114。47万元,次要用于以下方面:一般公共办事收入1011。03万元,占90。72%;教育收入1。35万元,占0。12%;社会保障和就业收入43。64万元,占3。92%;卫生健康收入19。32万元,占1。73%;住房保障收入39。13万元,占3。51%。
我部分正在2024年度部分决算中反映“数据平安分析管理办事项目”“收集平安事务监测、措置办事项目”等19个项目绩效自评成果。
互联网旧事消息办事许可证编号!6212006002 ICP存案:陇ICP备17001500号 运营许可证编号:甘B2-20060006 电视节目制做运营许可证编号!(甘)字第079号增值电信营业许可证编号!甘B2__20120010!
11。“收集平安攻防练习训练项目(延续运维)”项目绩效自评环境:按照岁首年月设定的绩效方针,项目绩效自评得分为96。67分。项目全年预算数为14。7万元,施行数为14。7万元,完成预算的100%。项目绩效方针完成环境:一是按打算完成收集平安攻防练习训练,保障被检单元环节消息根本设备的平安性;二是不竭提拔对环节消息根本设备平安的能力。
5.住房保障收入岁首年月预算数为34。31万元,收入决算为39。13万元,完成岁首年月预算的114。06%,决算数大于预算数的次要缘由是将年度绩效查核纳入住房公积金采办基数,导致该部门收入增加。
3.社会保障和就业收入岁首年月预算数为40。78万元,收入决算为43。64万元,完成岁首年月预算的107。01%,决算数大于预算数的次要缘由是补缴我办调出人员职业年金,形成该部门收入增加。
十三、机关运转经费:为保障行政单元(含参照公事员法办理的事业单元)运转用于采办货色和办事等的各项公用经费,包罗办公及印刷费、邮电费、差盘缠、会议费、福利费、日常费、公用材料及一般设备购买费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业办理费、公事用车运转费以及其他费用。
4.卫生健康收入岁首年月预算数为19。50万元,收入决算为19。32万元,完成岁首年月预算的99。04%,决算数小于预算数的次要缘由是干部步队调整,本年度我办调出1名调研员,调入1名县处级副职带领,该部门缴费存正在差额。
10。“网信应急系统项目运维(延续运维)”项目绩效自评环境:按照岁首年月设定的绩效方针,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为15。65万元,施行数为15。65万元,完成预算的100%。项目绩效方针完成环境:保障我办YQ应急批示核心系同一般运转,满脚日常工做开展需求及应急批示工做需求。
2.教育收入岁首年月预算数为1。35万元,收入决算为1。35万元,完成岁首年月预算的100。00%,决算数取预算数分歧。
一、财务拨款收入:指本年度从同级财务部分取得的财务拨款,包罗一般公共预算财务拨款、性基金预算财务拨款和国有本钱运营预算财务拨款。
2。公事用车运转费全年预算数为2。00万元,收入决算为2。00万元,决算数等于预算数的,较上年决算数持平。
市委收集平安和消息化委员会办公室(市互联网消息办公室)次要职责是担任全市收集平安和消息化办理工做。
七、节余分派:指单元按照会计轨制缴纳的所得税、提取的公用节余以及转入非财务拨款节余的金额等。
五、利用非财务拨款节余(含公用节余):指事业单元按照预算办理要求利用非财务拨款节余填补出入差额的金额,以及利用公用节余放置收入的金额。
19。“收集平安普法营业专项”项目绩效自评环境:按照岁首年月设定的绩效方针,项目绩效自评得分为96。45分。项目全年预算数为82。8万元,施行数为82。8万元,完成预算的100%。项目绩效方针完成环境:一是推进全市收集平安防护联动机制、加强联动措置效率;二是营制风清气正的收集空间,收集生态持续向好,提拔市平易近收集平安防护认识。
2024年度一般公共预算财务拨款收入岁首年月预算为796。92万元,收入决算为1114。47万元,完成岁首年月预算的139。85%。此中?。
从办:甘肃中甘网传媒无限义务公司 本网常年法令参谋团:甘肃协调律师事务所()甘肃天旺律师事务所()。
7。“数据平安分析管理办事项目(尾款)”项目绩效自评环境:按照岁首年月设定的绩效方针,项目绩效自评得分为96。67分。项目全年预算数为35。7万元,施行数为35。7万元,完成预算的100%。项目绩效方针完成环境:一是确保第一时间发觉数据泄露风险,并获得预警,及时防备风险;二是无效提高数据平安认识,加强做好数据平安的能力。
本年度培训费收入1。35万元,较上年决算数添加0。38万元,增加39。18%,次要缘由是本年度人员编制数量添加。
八、岁暮结转和节余:指单元按相关结转到下年的根基收入结转、项目收入结转和节余、运营节余。
1。因公出国(境)费用全年预算数为0。00万元,收入决算为0。00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。
2024年度收、支合计均为1114。47万元。取上年度比拟,收、支合计各削减86。58万元,下降7。21%,次要缘由是严酷落实过“紧日子”要求,鼎力压减一般性收入,一般公共预算财务拨款削减。
4。“地方网信办曲通省会城市视频会议室项目(延续运维)”项目绩效自评环境:按照岁首年月设定的绩效方针,项目绩效自评得分为94。5分。项目全年预算数为14。35万元,施行数为14。35万元,完成预算的100%。项目绩效方针完成环境:无效保障地方网信办曲通省会城市视频会议室系统运转一般,提高工做效率。
2024年度一般公共预算财务拨款收入1114。47万元,较上年决算数削减86。58万元,下降7。21%。次要缘由是严酷落实过“紧日子”要求,鼎力压减一般性收入,一般公共预算财务拨款削减。
2024年度本部分因公出国(境)共计0。00个团组,0。00人;公事用车购买0。00辆,公事用车保有量为1辆;国内公事欢迎0。00批次0。00人,此中:外事欢迎0。00批次,0。00人;国(境)外公事欢迎0。00批次,0。00人。
1。“收集平安尝试室项目(尾款)”项目绩效自评环境:按照岁首年月设定的绩效方针,项目绩效自评得分为96。67分。项目全年预算数为18。5万元,施行数为18。5万元,完成预算的100%。项目绩效方针完成环境:一是加强了收集平安专业人才的培训;二是完成年度收集平安实和锻炼方针。
2024年度财务拨款收、支合计均为1114。47万元。取上年比拟,各削减86。58万元,下降7。21%。次要缘由是严酷落实过“紧日子”要求,鼎力压减一般性收入,一般公共预算财务拨款削减。
5。“数据平安分析管理办事项目(延续运维)”项目绩效自评环境:按照岁首年月设定的绩效方针,项目绩效自评得分为96。67分。项目全年预算数为8万元,施行数为8万元,完成预算的100%。项目绩效方针完成环境:一是确保第一时间发觉数据泄露风险,并获得预警,及时防备风险;二是无效提高数据平安认识,加强做好数据平安的能力。
市委收集平安和消息化委员会办公室设5个内设机构:分析科、收集评论科、收集办理法律科、收集平安科、消息化成长协调科5个机构和1个机关支部,下设市收集违法和不良消息举报核心。
13。“收集法律监测办理办事(延续运维)”项目绩效自评环境:按照岁首年月设定的绩效方针,项目绩效自评得分为95。34分。项目全年预算数为9。82万元,施行数为9。82万元,完成预算的100%。项目绩效方针完成环境:一是满脚收集监视法律办理需求,保障工做一般开展;二是有益于提拔我办收集办理工做消息化扶植程度,提高工做效率。
公用经费43。15万元,较上年决算数添加10。93万元,增加33。94%,次要缘由是人员编制数量添加,2024年公用经费定额响应添加。公用经费用处次要包罗办公费、水电费、邮电费、取暖费、差盘缠、培训费,工会经费、福利费、公事用车运转费、其他交通费等。
3。公事欢迎费全年预算数为0。00万元,收入决算为0。00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。
6。“收集平安事务监测、措置办事项目(延续运维)”项目绩效自评环境:按照岁首年月设定的绩效方针,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为42。55万元,施行数为42。55万元,完成预算的100%。项目绩效方针完成环境:一是实施7*24小时及时多点监测,保障我市互联网网坐消息系统的平安不变运转;二是对我市互联网平安事务监测、研判、措置供给专业指点看法。
12。“短视频YQ监测系统(根基功能试点)办事(延续运维)”项目绩效自评环境:按照岁首年月设定的绩效方针,项目绩效自评得分为97。67分。项目全年预算数为14。7万元,施行数为14。7万元,完成预算的100%。项目绩效方针完成环境:一是对分歧从题、平台的短视频进行消息监测,并获得从动预警,及时防备风险;二是实现每日推送涉兰视频消息监测,无效管理无害消息。
市委网信办审定行政编制20名(空3名),事业编制16名(空2名)。此中:带领班子3名,四级调研员1名,科长5名,副科长5名,专职副1人,干部16名。
按照预算绩效办理要求,我部分对2024年度全体收入绩效开展自评,岁首年月预算796。92万元(根基收入443。03万元,项目收入353。89万元),调整预算数为1114。47万元,全年施行数为1114。47万元(根基收入520。82万元、项目收入593。65万元),全年预算施行率为99。93%。自评得分95。41分,自评成果为“优”。(详见附件3)?。
18。“收集YLYD专项”项目绩效自评环境:按照岁首年月设定的绩效方针,项目绩效自评得分为93。21分。项目全年预算数为86万元,施行数为86万元,完成预算的100%。项目绩效方针完成环境:一是满脚收集旧事、消息、YLYD要求,加强党对互联网范畴的带领,保障YLYD一般开展;二是有益于全市互联网内容扶植成长,有益于收集消息平安办理,有益于全市收集持续向好、协调不变。
14。“机关运转类项目法令参谋费”项目绩效自评环境:按照岁首年月设定的绩效方针,项目绩效自评得分为94。33分。项目全年预算数为2。25万元,施行数为2。25万元,完成预算的100%。项目绩效方针完成环境:一是为市网信工做及时高效运转供给保障;二是提高依法依规工做效率。
截至2024年12月31日,本部分共有车辆1辆,此中,副部(省)级及以上带领用车0。00辆、次要带领干部用车0。00辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0。00辆、法律执勤用车0。00辆,特种专业手艺用车0。00辆,离退休干部用车0。00辆,其他用车0。00辆,单价100万元(含)以上设备0。00台(套)。
2024年度“三公”经费收入全年预算数为2。00万元,收入决算为2。00万元,决算数取预算数分歧,较上年决算数持平。
人员经费477。68万元,较上年决算数添加35。78万元,增加8。10%:(1)2023年年中调入7人形成该部门经费增加;(2)年中逃加各类金等资金形成添加;(3)职务职级晋升,人员工资数添加;(4)本年度社会保障缴费及住房公积金采办基数调整,导致收入增加。人员经费用处次要包罗根基工资、津贴补助、金、绩效工资、社会保障缴费及住房公积金等。
8。“网信营业协同办事平台(尾款)”项目绩效自评环境:按照岁首年月设定的绩效方针,项目绩效自评得分为94。66分。项目全年预算数为10。925万元,施行数为10。925万元,完成预算的100%。项目绩效方针完成环境:一是为网信工做供给督查督办、应急批示的决策根据,全面提高我市网信协同监管营业程度;二是提拔我办营业工做人员的专业理论程度。
2024年度本部分机关运转经费收入43。15万元,机关运转经费次要用于开支办公费8。44万元、船脚0。5万元、电费1万元、邮电费1万元、取暖费4。99、差盘缠2万元、培训费1。35万元、工会经费1。17万元、福利费3。65万元、公事用车运转费2万元、其他交通费用17。06。机关运转经费较上年决算数添加10。93万元,增加33。94%,次要缘由是本年度人员编制数量添加。
3。“甘肃网信视频会议系统运维项目”项目绩效自评环境:按照岁首年月设定的绩效方针,项目绩效自评得分为94。66分。项目全年预算数为0。06万元,施行数为0。06万元,项目绩效方针完成环境:一是保障全市视频会议系同一般运转,确保值班报告请示工做一般开展。
15。“机关运转类项目物业费”项目绩效自评环境:按照岁首年月设定的绩效方针,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为13。68万元,施行数为13。68万元,完成预算的100%。项目绩效方针完成环境:一是供给规范、日常办公卫生次序;二是加强物业区域内的平安办理。
按照预算绩效办理要求,本部分对2024年度一般公共预算项目收入全面开展绩效自评,一级项目19个,涉及资金593。65万元,占一般公共预算项目收入总额的53。27%。组织对“数据平安分析管理办事项目”“收集平安事务监测、措置办事项目”等19个项目开展了部分沉点评价,性基金预算收入0万元,国有本钱运营预算收入0万元。从评价环境来看,有19个项目成果为“优”,0个项目成果为“良”,0个项目成果为“中”,0个项目成果为“差”,优秀率为100%。(具体环境详见附件2)。
16。“新成长专项”项目绩效自评环境:按照岁首年月设定的绩效方针,项目绩效自评得分为94。99分。项目全年预算数为5万元,施行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效方针完成环境:一是无效带动数字经济成长;二是无效提拔数字村落程度。
2。“收集平安靶场办事项目(收集消息内容平安办事)-延续运维”项目绩效自评环境:按照岁首年月设定的绩效方针,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为26。5万元,施行数为26。5万元,完成预算的100%。项目绩效方针完成环境:一是提高各单元收集应急手艺能力;二是无效提拔全市收集手艺性人才的收集平安认识以及收集平安运维能力。
2。公事用车购买及运转费全年预算数为2。00万元,收入决算为2。00万元,决算数等于预算数的,较上年决算数持平。此中:1。公事用车购买费全年预算数为0。00万元,收入决算为0。00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。
十二、“三公”经费:指用一般公共预算财务拨款放置的因公出国(境)费、公事用车购买及运转费、公事欢迎费。此中,因公出国(境)费反映单元公事出国(境)的国际盘缠、国外城市间交通费、住宿费、培训费、公杂费等收入;公事用车购买费反映单元公事用车购买收入(含车辆购买税);公事用车运转费反映单元按保留的公事用车燃料费、维修费、过过桥费、安全费、平安励费用等收入;公事欢迎费反映单元按开支的各类公事欢迎(含外宾欢迎)收入。
1.一般公共办事收入岁首年月预算数为700。97万元,收入决算为1011。03万元,完成岁首年月预算的144。23%,决算数大于预算数的次要缘由是:(1)年中逃加各类金和全市政务消息化项目等形成添加;(2)职务职级晋升人员工资数添加;(3)补缴我办调出人员职业年金,形成该部门收入增加。
因为决算公开表格中金额数值该当保留两位小数,公开数据为四舍五入计较成果,个体数据合计项取分项之和存正在小数点后差额,特此申明。
17。“机关运转类项目房租”项目绩效自评环境:按照岁首年月设定的绩效方针,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为164。16万元,施行数为164。16万元,完成预算的100%。项目绩效方针完成环境:一是为我办一般办公供给场合保障;二是配套设备合适日常工做需求。